“促监督、迎内审” 区工业总公司认真贯彻落实区国资委内部专项审计工作
为了全面加强区属国有企业经营业绩内部监督和风险管控,促进国有企业优化经营管理,根据区国资委关于内部专项审计的通知要求,区工业总公司高度重视,立即成立迎审工作小组,制定工作方案,确定审计项目联系人。2020年9月15日上午,在总公司二层接待室召开了专项审计工作见面会,会议由主管审计工作的副总经理宋九雷主持,总公司党委委员、副总经理王景罡、党政办公室、财务部、审计办公室相关负责人参加会议。
会上,首先由国资委审计组简要介绍了本次审计工作的主要内容和时间安排;随后王景罡同志向审计组详细介绍了总公司本部及下属企业的整体情况。
最后,宋九雷同志对做好此次审计工作提出要求:一是要高度重视、认真对待、积极配合国资委审计组工作,及时完整地提供真实资料,协助审计组顺利完成本次审计任务;二是对审计揭示的问题,正确对待、虚心接受,确保立行立改;三是要以此次审计为契机,查找公司内控管理中的薄弱环节及存在的问题,进一步完善公司的内部管理体系,确保各项工作取得新发展。